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浙江嘉丰机电品质稽核程序 PDF 3页

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发表于 2013-2-16 21:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的: 为验证各项品质管理活动是否与规划安排相符,以确保品质系统有效运作.
2.使用范围: 内/外部品质管理系统稽核及产品制程品质稽核.
3.权责:参考流程图.
4.名词释义:  
4.1品质系统审核,包含流程以及相关记录是否符合ISO9001之需求,以确保品质系统的完善及执行无碍.
4.2品质稽核分为三类:①内部品质稽核;②客户认证的品质稽核;③第三方(认证公司)的稽核.
5.流程图
6.管制方法
6.1稽核时机
6.1.1定期:
(1)每半年按年度稽核计划表(FR08001)内审查各部门是否遵品质文件执行作业.
(2)在年度管理审查会议时,提出下一年度稽核时程安排.   
(3)认证公司每年对公司进行一次体系稽核.
6.1.2不定期:
(1)总经理或主任稽核员可依实际需要,随时抽查稽核执行效果及调整稽核频率.
(2)有重大客怨或制程中品质异常频繁时,可安排临时稽核.
(3)客户稽核(待客户通知).
6.2稽核计划作成
6.2.1品保经理依品质系统各要项执行状况及重要性排定每半年度内部品质稽核时程表,由总经理核定作为年度稽核之依据,并于内稽首次会议上宣达给各受稽部门主管.
6.2.2临时稽核由主任稽核员确定,并排定内部稽核时程表(FR08002),经总经理核准后通知被稽核单位,作为临时稽核之依据.
……

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