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米罗家具物控部材料仓规程

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发表于 2013-9-11 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.目的:为了节约用料,提高全员对物料的合理利用,实现定额发料计划采购之效果,从而达到降低生产成本之目的,特制定此规程。
二.范围:本制度适应于仓库、采购、生产、财务部。
三.规范:
1.入仓以《采购订单》为收货依据〔通用常用批量性材料要下《采购订单》,现金购买之零星或不常用材料,以《申购单》为收货依据。〕。
2.发货以《沙发用量表》为发货依据。
四.职责:
1.仓管负责:材料收发;库位合理摆放;材料申购;协同品质验收;库存品异常情况提报。
2.统计负责:每日账务录入,相关单据、报表的递交。
3.财务负责:审单对账。
4.物控主管负责:①本部门5S管理,团队岗位素质培养;②单据审核、监督、审察进出帐务;③制定物料申购、采购计划;④材料分析、控制、追踪;⑤来料品质判定、验收;⑥异常事务处理;⑦协同部门工作。
五.物料采购:
(一)正常订单现金物料采购:
1.业务接到客户订单,审核并往仓库下发《预算单》。
2.仓管据仓库存量、沙发用量、和《预算单》产品套数进行材料预算,并在《预算单》相应栏里填写相关数据。即:用量、库存量、差料、到料日期。仓管只需把哪些需要购买,买多少,以书面形式交于采购即可。
3.一式三份(仓库联、采购联、财务联)的《申购单》,采购持采购联《申购单》前去买料。
3.《申购单》必由仓管和物控主管签名方可有效。
4.采购据《申购单》到财务部预支借款。
5.采购据申购数量限额买料,最好不大于申购数量;且必在用料之日前把材料购回。
(二)耗材、通用、常用月结材料采购:
1.物控据相关水平(即日常订单量、突发性大量订货、日平均使用量。)合理预算安全库存量。
2.仓管每天早上8:00,下午5:00巡视此类材料是否低于安全库存,若低于安全库存马上申购,早上申购下午购买,下午申购第二天早上购买。
3.木方、海棉、夹板由木工主管向仓管申报需用数量,仓管填写一式三份的《申购单》经物控主管签名交采购购买。
4.申购原则:A①木方、夹板不能低于安全量时再购买;②可根据场地空间大小做最大库存。B①其它耗材、通用、常用料可满足生产的情况下做最少量库存;②不能因没料而停产;③不超储不呆料。
5.采购通过传真机将《采购订单》传给供应商,并电话确认(或直接把《采购订单》交于供应商并确认。)。
6.《采购订单》一式四份,(仓库联、采购联、物控联、供应商联。)必经物控主管签名方可有效。
7.采购催促供应商必在交货期内送货。
8.物控主管据《采购订单》进行材料追踪。
9.办公用品申购,要有申购人在《申购单》上签名,买回时在五金仓办理入库手续,仓管、采购在《送货单》或《收据》上签名即可。
(三)采购事易:
1.采购必须在《采购订单》、《申购单》的交货日期内把材料购回,如有特殊情况,需及时通知仓管和物控主管协商解决,重大事易需上报老板。
2.采购不得擅自改动《采购订单》或《申购单》数据,如发现《采购订单》或《申购单》上有问题,应及时上报更改或电话协商解决。
3.所持《采购订单》和《申购单》必经物控主管审核签名。重大货款材料需上报老板并经老板签名确认。
4.采购过程中,采购员和供应商必须围绕本司规章制度进行,不违背其利益情况下,供应商必须全力配合。
5.零星散布,必须让其在纸筒上卷上卷方可带回,严禁随便乱叠,以免压成皱褶。
6.供应商所开《送货单》上的单位必须按照本司规定开据(若不能改其单位,供方可在《送货单》备注栏上填写第二单位)。为确保进出账务的单位统一,采购员在采购过程中,必须监督执行。
7.来料不良可退可换:布料,若中间有不良现象或接头多,通知供方到现场看货,据实际情况退、换。补。可据不良实际数量的十倍扣数(批量订购之材料);若现金购买之少量布匹,可与供方当场建立可退、可换、可补的口头协议。
8.相关单据的签收落款必须有效。
9.没有供方签名盖章的单据,不能做报销凭据。
10.定期对供应商服务水平、材料价位进行对比、评比、筛选、淘汰(以价格最低、品质最优、服务水平最好的供应商择取)。
11.一种材料要预定二到三家供应商。
12.买布时,必持样板布布板或仓库库存布布板到市场买料,且保证同色,同规格,同价格,如有色差,自己又不能断定,要剪块布板持回,经物控或老板确认后再购买。
六.材料入库:
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