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7S检查作业办法

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发表于 2013-6-13 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0目的
促进公司各部门或区域按7S的要求和规范进行日常的管理,维持7S活动改进成果,并逐步完善7S管理要求。
2.0范围
适用于所有区域。
3.0职责
3.17S推进委员会的稽核小组负责公司范围内规定区域7S活动稽核、整改通知发出、改善跟进、稽核报告发布等。
3.2稽核原则:稽核员与受稽核部门没有直接的利害关系,确保稽核活动的公平与公正。
4.0稽核周期
4.1每月二至三次对规定区域进行不定期稽核,由稽核组组长至少在每个稽核周期的前两个工作日制定出《7S稽核计划表》,安排好稽核频率、时间以及临时针对整改项目的专项稽核等工作。
4.2在公司认为有必要时(例如重要客户访问前、ISO外审前、工作区域有较大的变更后等),可以组织对重点区域进行7S检查。
5.0稽核准备
5.1稽核组分成几个小组,每一小组由三个稽核员组成。
5.2稽核完成后,稽核小组长根据稽核结果,制定新的稽核表并经标准组长、稽核组长审核后发至区域负责人反馈意见,最后定稿签发,保证稽核公平、公正。
6.0稽核实施
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