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生产部仓库工作流程

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发表于 2013-8-10 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的:为了使仓库工作条理清晰,提高仓库工作效率,更好地为客户提供及时高效的发货服务,给公司树立一个良好的对外形象,特制定生产部仓库工作流程。
二、适用范围:水晶坊礼品有限公司生产部各仓库:自营仓、代销仓
三、适用对象:针对生产部仓库仓管员及理货员。
四、具体内容:工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。
1、收货
1.1、厂家送货须持供应商《送货单》,《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号,必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰,一联附交财务,另一联仓库留底
1.2、原则上,厂家负责卸货、并搬运到物料待检区(按产品品名不同,分类摆放)
1.3、收货按销售部《销售发货计划》,采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工计划》进行核对
1.4、相关部门:采购部、销售部、生产部
1.5、相关单据:《送货单》
2、物料暂收
2.1、仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》,核对物料的包装是否规范?(外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期)核对数量是否准确?核对准确后按实收数量签收《送货单》
2.2、物流部组织把物料卸到待检区,贴上物料标识
2.3、相关部门:采购部、质量部、物流部
2.4、相关单据:《送货单》
3、物料报检
3.1、仓管员在ERP系统上作产品《到货单》,拷贝相关采购订单,备注《送货单》票据号,打印《产品报检单》一联送呈质量部相关进货检验员,一联留底备查,等待质量部检验确认
3.2、相关部门:采购部、质量部
3.3、相关单据:《到货单》即《产品报检单》
4、物料入库
4.1、对外购产品的入库流程:
4.1.1、当质量部判定物料合格时,仓管员应根据《质量检验单》做好仓库物料货位账,将物料送至该品名的放置区,作好标识,建立《物资存量卡》;在ERP系统作《采购入库单》,交由相关采购员签字确认
4.1.2、当质量部判定物料不合格时,仓管员应根据《质量检验单》立即组织理货员或物流员把不合格物料搬运至“退品库区”,并将“检验不合格红色标识牌”挂于产品上,及时通知采购部处理,最后把来料不合格的信息反馈物料或生产计划员,及时采取补救措施;在ERP系统作《到货退回单》,交由相关采购员签字确认
4.2.对自制产品的入库流程:
4.2.1、仓管员根据有检验签字或盖章的《产品入库单》来办理入库手续,在入库时要核对产品的名称、规格型号、生产计划号、数量和入库类别等,确认无误后,签收《产品入库单》;在ERP系统作《其它入库单》,交由相关生产入库员签字确认
4.2.2、做好仓库物料货位账,通知理货员及时将物料送至该产品的放置区,作好标识,建立《物资存量卡》
4.3.分发单据
4.3.1、《采购入库单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》(合格单)
《采购入库单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》(合格单)
《采购入库单》送采购部及生产部统计各一联
4.3.2、《到货退回单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》(不合格单)
《到货退回单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》(不合格单)
《到货退回单》送采购部及生产部统计各一联
4.3.3、《其它入库单》仓库存根一联附生产部《产品入库单》
《其它入库单》送财务部一联附生产部《产品入库单》
4.3.4、所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门(星期天单据于下一个星期一上交)
4.4.核对入库帐目
各仓库仓管员对当日入库账目核对,确保ERP帐目与仓库货位帐、物资存量卡一致,做到日事日毕,日事日清。
4.5.相关部门:质量部、采购部、生产部、财务部
4.6.相关单据:《采购入库单》、《到货退回单》、《其它入库单》
5、存储管理
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