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仓储部单证流程内容

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发表于 2013-5-2 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.流程管理要项(环节8跟单重点):
1.验收及入库、要采买物资首先要填写申,并经过申购批准,没有经过申 购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务 审核,总经理批准后交采购人员采购。申购单一式四联,所有字签完以后,申购门自己留存一联作为部门留,交仓库一联作为收(入)库核对用,交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。采购物资到厂后,供应商将《送货单》交仓管员,由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。入库单一式四联,送采购部两联,一联采购部留存核帐用,一联为采购部报销时的凭证;送收货单位留存两联,一联为入库凭证,作库存台帐依据,一联收货单位与财务结帐凭证。
2.原辅料领用领料单一式三联,送库房一联,作记帐依据,两联领料人留存,其中一联作为成本费用结算时核对用,一联为采购部报销时的凭证;一联领料人留存。每次发料后,仓库保管员必须立即下帐,在货位卡上做好记录。
3.物品的交运:
因客户业务需要,收货人非订购客户或其收货地点,应由订购客户出具收货指定通知单,其《出库单》应经业务部主管核签后方可办理交运。
物品直接交运客户时,仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》,发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时,请其验收,并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
客户要求自运时,仓库应先联络销售部门确认。物品装载后,承运人(客户)应在《出库单》上签字,并注明“自提”字样。
物品通过承运公司发运时,发货人及承运人应在发运单据上签字,并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管,便于查对和月底复核、结账。运费审核及控制:
4.外发出库及半成品入库
外发加工成品所需材料:仓管部根据生产部主管下达的指令,由生产跟单提供外发通知单,仓库据此计算总用量并制成《外发加工材料清单》,据此清单开具《材料领料单》,组织材料外发;成品及余料入库,加工完的成品及多余材料,由质检检验合格后,直接发货公司仓库,成品仓管员,要清点数字后,开具入库单。
材料及成品对数:加工完工后,外发人员,要对材料收发进行核对,实际发出数,余料与实物是否相符,并是否全部退回;成品发货单数据与实收数据是否相符,若有问题,外发人员应该主动查找原因,做相应的处理。
以上操作仓库要仔细核对每一笔外发材料及成品、余料出库和入库,登记入账并可以追溯;
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