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某公司不合格品控制程序 PDF 9页

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发表于 2014-8-7 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的
文件对生产过程中出现的、未判定为合格的产品及被顾客投诉的产品的处理,进行识别和控制并作出明确的规定,防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围
标识适用于从原材料至成品的各个阶段。
追溯适用于在顾客或公司规范要求的追溯程度内。
3.术语:
3.1 不合格品经品质部检查后判定为不合格(任何与图纸、技术要求、有关标准和检验规程不一致的材料和部件)的产品或品质部确认确实有问题的顾客退货。
3.2 待检品量产中品质部未确认前的正常生产的产品。
3.3 异常品在生产过程中出现的不符合标准的产品。
4. 流程(见附件)
5.流程说明
5.1 不合格品的产生
5.1.1 原料不符合标准所造成的不合格品。
5.1.2 生产过程造成的不合格品。
5.1.2.1 操作人员误动作。
5.1.2.2 设备故障。
5.1.2.3 生产环境会对质量有影响。
5.1.2.4 模具自身原因。
5.1.3 包装不符合标准的产品
5.1.4 运输过程也可能发生不合格。
5.2不合格品的判定和处置
5.2.1 不合格品的评审和判定
5.2.1.1 品质部按检查标准对产品进行检查。
5.2.1.2 对不符合检查标准的产品?通过生产日期判断批次。
5.2.1.3 不合格批量须经总经理或顾客确认。
5.2.1.4 必要时应召集有关责任部门对不合格品进行评审。组织评审的主管部门负责人,应备齐评审时所需调阅的产品检验记录和相应的技术文件资料以及不合格品实样?同参加评审部门/人员就以下事项进行审议

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